O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1435 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:1157,776 LTS. DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS, 213,861LTS. GASOLINA P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, 122,451 OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS , PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 4.741,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 Valor Empenhado referente a:1157,776 LTS. DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS, 213,861LTS. GASOLINA P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, 122,451 OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS , PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 4.741,39
17/03/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 001/8516; 001/8514; 001/8540; 001/8527; 001/8542; 001/8541; 001/8575; 001/8590; 001/8564; 001/8565; 001/8614; 001/8619; 001/8531; 001/8529; 001/8532; 001/8558; 001/8594; 001/8593; 001/8608; 001/8609; 001/8596; 4.741,39
23/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 4.741,39
TOTAL 4.741,39 4.741,39 4.741,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.