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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1510 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 370kG Batata Inglesa; 500 Kg Carne bovina moida; 50Pct. Feijão preto tipo1, 1 kg; 15 Un Abacaxi in natura; 20 Un Abobora Cabutia in natura; 90 Kg Cenoura in natura e demais itens p/ merenda escolar PNAE - Creche, Carta convite nº 06/2017 Contrato nº 032/2017. 0,00 15.647,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 Valor Empenhado referente a: 370kG Batata Inglesa; 500 Kg Carne bovina moida; 50Pct. Feijão preto tipo1, 1 kg; 15 Un Abacaxi in natura; 20 Un Abobora Cabutia in natura; 90 Kg Cenoura in natura e demais itens p/ merenda escolar PNAE - Creche, Carta convite nº 06/2017 Contrato nº 032/2017. 15.647,95
06/04/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/709; 3.216,08
10/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2017 - REF. ABRIL/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 3.216,08
04/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/716; 5.608,83
10/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2017 - REF. MAIO/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 5.608,83
08/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/730; 4.107,49
13/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2017 - REF. JUNHO/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 4.107,49
11/07/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 000/743; 1.964,47
17/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2017 - REF. JULHO/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 1.964,47
28/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/753; 751,05
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2017 - REF. AGOSTO/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 751,05
29/12/2017 ESTORNO POR DESCONTAO CONCEDIDO. -0,03
TOTAL 15.647,92 15.647,92 15.647,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.