Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 400Kg Coxa e Sobrecoxa de Frango; 10 Pct. Farinha de Mandioca Torrada 1 Kg; 140 Kg Peito de Frango; 10 Pct. Oregano 05 Gr.; 30Un Pão de Forma Integral 500 Gr. e demais itens p/ Meranda escolar PNAE - Pre escola, Carta Convite Nº 06/2017. Contrato nº031/2017. |
15.766,20 |
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10/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014701367; |
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2.515,24 |
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25/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2017 - REF. ABRIL/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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2.515,24 |
03/05/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014991925; |
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1.473,19 |
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09/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2017 - REF. MAIO/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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1.473,19 |
06/06/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/015361035; |
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2.326,65 |
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12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2017 - REF. JUNHO/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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2.326,65 |
11/07/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015774517; |
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4.019,41 |
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09/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2017 - REF. JULHO/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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3.300,00 |
31/08/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016352107; |
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5.431,28 |
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13/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2017 - REF. JULHO/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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719,41 |
06/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2017 - REF. SETEMBRO/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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4.230,00 |
01/11/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016352107; |
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0,43 |
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09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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1.201,71 |
09/11/2017 |
VALOR LANÇADO A MAIOR. |
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-0,43 |
29/12/2017 |
DESCONTO CONCEDIDO. |
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-0,43 |
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29/12/2017 |
DESCONTO CONCEDIDO. |
-0,43 |
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TOTAL |
15.765,77 |
15.765,77 |
15.765,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.