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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JEFERSON PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1574 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10meses contra. de empresa p/ realizar a execução de serv. de coleta, transp. de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Município de Iraí/RS, no periodo de março a dezembro/2017, cfe. 2º termo aditivo ao contrato nº 027/2016. 0,00 89.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 Valor Empenhado referente a: 10meses contra. de empresa p/ realizar a execução de serv. de coleta, transp. de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Município de Iraí/RS, no periodo de março a dezembro/2017, cfe. 2º termo aditivo ao contrato nº 027/2016. 89.000,00
31/03/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - MARÇO /2017Conforme Nota Fiscal Nº T/1377; 8.900,00
06/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. MARÇO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
26/04/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ABRIL- 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/1378; 8.900,00
03/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. ABRIL/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
30/05/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - MAIO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/1051; 8.900,00
02/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. MAIO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
30/06/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/1052; 8.900,00
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. JUNHO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
31/07/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/001066; 8.900,00
03/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. JULHO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
31/08/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/1084; 8.900,00
05/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. AGOSTO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
29/09/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/1094; 8.900,00
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. SETEMBRO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
01/11/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/001105; 8.900,00
13/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. OUTUBRO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
30/11/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/1112; 8.900,00
08/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
22/12/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/1125; 8.900,00
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 8.900,00
TOTAL 89.000,00 89.000,00 89.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.