Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1947 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1050CMP. AMOXILINA +CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500/125 21 comp., 1680CMP AMPICILINA 500MG, 600CMP. CARBIDOPA + LEVEDOPA 25/250MG, 9900CMP. CODEX, 240UN DIPROSPAN 5MG + 2MG/ML,2.100 UN FLUOXETINA 20MG E DEMAIS ITENS P/ FARM. DA UNID. BASICA SAUDE, PREGÃO Nº02/17 CONTRATO Nº 041/2017. |
0,00 |
8.570,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1050CMP. AMOXILINA +CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500/125 21 comp., 1680CMP AMPICILINA 500MG, 600CMP. CARBIDOPA + LEVEDOPA 25/250MG, 9900CMP. CODEX, 240UN DIPROSPAN 5MG + 2MG/ML,2.100 UN FLUOXETINA 20MG E DEMAIS ITENS P/ FARM. DA UNID. BASICA SAUDE, PREGÃO Nº02/17 CONTRATO Nº 041/2017. |
8.570,96 |
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22/08/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/123995; 000/130677; 000/135058; |
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8.567,96 |
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22/08/2017 |
IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM. |
-3,00 |
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25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1947/2017
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 |
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8.567,96 |
TOTAL |
8.567,96 |
8.567,96 |
8.567,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.