Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
05/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 0,5KG AÇO, 4UN ELETRODO 48.3,25, 5UN PARAFUSO 12 X 40, 5UN PORCA 12" TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 16 X 100, 2UN PORCA 16" TRAVANTE, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
71,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 0,5KG AÇO, 4UN ELETRODO 48.3,25, 5UN PARAFUSO 12 X 40, 5UN PORCA 12" TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 16 X 100, 2UN PORCA 16" TRAVANTE, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
71,55 |
|
|
06/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/014700773; |
|
71,55 |
|
10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
71,55 |
TOTAL |
71,55 |
71,55 |
71,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.