Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SILVANO PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2044 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 70UN PRATOS, 4UN POTES PLÁSTICOS GRANDES, 4UN POTES PLÁSTICOS MEDIOS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 70UN PRATOS, 4UN POTES PLÁSTICOS GRANDES, 4UN POTES PLÁSTICOS MEDIOS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
430,00 |
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06/04/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014699438; |
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430,00 |
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10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2017
SILVANO PEREIRA - 12911 |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.