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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO ADRIANO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2103 Data de lançamento: 07/04/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2017, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3544. 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2017 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2017, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3544. 1.800,00
07/04/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3544. 1.800,00
10/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002243 PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2017 PAULO ADRIANO RODRIGUES - 9875 1.800,00
01/07/2017 Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara -1.800,00
01/07/2017 ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA -1.800,00
01/07/2017 ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA -1.800,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.