Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
04/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN VASSOURA DE PALHA, 10PCT. SACO P/ LIXO 100LT, 3UN AJAX C/ 500 ML, 3UN DETERGENTE DE LOUÇA, 1FARDO PAPEL HIGIENICO 16 PCTE - 4 ROLOS - 30M FL DUPLA, 4UN DESINFETANTE 2 LT, 2UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR DE COZINHA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
0,00 |
214,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN VASSOURA DE PALHA, 10PCT. SACO P/ LIXO 100LT, 3UN AJAX C/ 500 ML, 3UN DETERGENTE DE LOUÇA, 1FARDO PAPEL HIGIENICO 16 PCTE - 4 ROLOS - 30M FL DUPLA, 4UN DESINFETANTE 2 LT, 2UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR DE COZINHA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
214,98 |
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11/01/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/266; |
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214,98 |
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26/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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214,98 |
TOTAL |
214,98 |
214,98 |
214,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.