Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
13/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 49 DO SETOR DE COMPRAS. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 49 DO SETOR DE COMPRAS. |
90,00 |
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17/04/2017 |
DALCIR T CARNETTI - SEC DA FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20174985; |
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90,00 |
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24/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2017
DISMAQUINAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS LTDA - 461 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.