3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 049/2017.
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634,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 049/2017.
634,22
18/04/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.
634,22
24/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002247
PAGTO. REF. EMPENHO 2288/2017
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
634,22
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-634,22
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
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01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.