O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2288 Data de lançamento: 18/04/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 049/2017. 0,00 634,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 049/2017. 634,22
18/04/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. 634,22
24/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002247 PAGTO. REF. EMPENHO 2288/2017 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414 634,22
01/07/2017 Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara -634,22
01/07/2017 ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA -634,22
01/07/2017 ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA -634,22
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.