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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 241 Data de lançamento: 20/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 500 LEQUES 4 X 4 CORES, PAPEL TRIPLEX 300GR, APLICAÇÃO DE FACA, MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA DA MULHER P/ CARNAVAL/2017, PROGRAMA PAEFI. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2017 Valor Empenhado referente a: 500 LEQUES 4 X 4 CORES, PAPEL TRIPLEX 300GR, APLICAÇÃO DE FACA, MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA DA MULHER P/ CARNAVAL/2017, PROGRAMA PAEFI. 750,00
20/02/2017 ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1752; 600,00
20/02/2017 DESCONTO CONCEDIDO DE 0,30 CENTAVOS POR ITEM. -150,00
02/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.