Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 409,331 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUB 3303, ISV 6525, IPP 8251, ISX 7779 e ISU 2354 409,596 litros oléo tipo S10 , p/ veiculo onibus IUC 6285, IVZ 0024 e IUC 6285 da sec. Educação, Pregão nº 03/2016 e 6º Termo Aditivo ao contrato nº 036/2016. | 0,00 | 2.590,47 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/05/2017 | Valor Empenhado referente a: 409,331 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUB 3303, ISV 6525, IPP 8251, ISX 7779 e ISU 2354 409,596 litros oléo tipo S10 , p/ veiculo onibus IUC 6285, IVZ 0024 e IUC 6285 da sec. Educação, Pregão nº 03/2016 e 6º Termo Aditivo ao contrato nº 036/2016. | 2.590,47 | ||
05/05/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8992; 001/8960; 001/8956; 001/9003; 001/8955; 001/8981; 001/8987; 001/8975; | 2.590,47 | ||
11/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.590,47 | ||
TOTAL | 2.590,47 | 2.590,47 | 2.590,47 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |