EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO AEROPORTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013265.
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209,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO AEROPORTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013265.
209,00
02/05/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.
209,00
05/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002258
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
209,00
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-209,00
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-209,00
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-209,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.