Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO ROBERTO JACOMINI DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 COPIA DE CHAVE COD. P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 COPIA DE CHAVE COD. P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
70,00 |
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25/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme Nota Fiscal Nº E/201770; |
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70,00 |
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02/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 273/2017
PAULO ROBERTO JACOMINI DA COSTA - 2647 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.