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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DE MARCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2737 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1JG VALVULA DE ADMISSÃO (jogo com 8 valv.), 1UN FILTRO DE OLEO (PESCADOR E FILTRO DA BOMBA DE OLEO, 1UN BOMBA DE OLEO, 1UN ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN ELEMENTO DO FILTRO E DEMAIS ITENS P/ REFORMA DO MOTOR VAN MASTER IWG 9905, PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 062/2017. 0,00 33.197,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 Valor Empenhado referente a: 1JG VALVULA DE ADMISSÃO (jogo com 8 valv.), 1UN FILTRO DE OLEO (PESCADOR E FILTRO DA BOMBA DE OLEO, 1UN BOMBA DE OLEO, 1UN ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN ELEMENTO DO FILTRO E DEMAIS ITENS P/ REFORMA DO MOTOR VAN MASTER IWG 9905, PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 062/2017. 33.197,91
30/05/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE Conforme DANFE Nº 001/53197; 33.197,91
02/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2017 DE MARCO LTDA - 14009 33.197,91
TOTAL 33.197,91 33.197,91 33.197,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.