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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2744 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9 MESES CONTR. DE SERV. TÉCNICOS PROFIS. DE ASSES. TÉCNICA e CONSULTORIA, NAS AREAS CONTÁBIL, GESTAO PÚBLICA, AUDITORIA, PERÍCIA, PLANEJ, CONTROLE INTERNO, GESTÃO FISCAL e APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS E DEMAIS SERV. NO PERIODO DE ABR A DEZ/17, CFE. 5º TERMO ADITIVO CONT. Nº49/13. 0,00 23.865,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 Valor Empenhado referente a: 9 MESES CONTR. DE SERV. TÉCNICOS PROFIS. DE ASSES. TÉCNICA e CONSULTORIA, NAS AREAS CONTÁBIL, GESTAO PÚBLICA, AUDITORIA, PERÍCIA, PLANEJ, CONTROLE INTERNO, GESTÃO FISCAL e APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS E DEMAIS SERV. NO PERIODO DE ABR A DEZ/17, CFE. 5º TERMO ADITIVO CONT. Nº49/13. 23.865,66
04/05/2017 FERNANDA MIOR - SEC DA ADM - ABRIL - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2017660; 2.651,74
09/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. ABRIL/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
02/10/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/738; 2.651,74
09/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
29/11/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/766; 2.651,74
07/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
30/12/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/779; 2.651,74
30/12/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/724; 2.651,74
30/12/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/709; 2.651,74
30/12/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/752; 2.651,74
30/12/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/681; 2.651,74
30/12/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/695; 2.651,74
11/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. MAIO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
11/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. JUNHO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
11/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. JULHO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
11/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. AGOSTO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
11/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
11/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME - 1532 2.651,74
TOTAL 23.865,66 23.865,66 23.865,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.