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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2751 Data de lançamento: 05/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EEF BENTO GONCALVES NO MES DE ABRIL DE 2017, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000006. 0,00 88,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EEF BENTO GONCALVES NO MES DE ABRIL DE 2017, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000006. 88,92
05/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - ABRIL - 2017 Conforme Nota Fiscal Nº T/6; 88,92
11/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2751/2017 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 88,92
TOTAL 88,92 88,92 88,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.