Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 78UN SACOLAS EM TNT COM ESCRITA (ARTEIRAS DO CRAS)P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
179,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 78UN SACOLAS EM TNT COM ESCRITA (ARTEIRAS DO CRAS)P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
179,40 |
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18/05/2017 |
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/015167787; |
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179,40 |
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25/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2017
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
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179,40 |
TOTAL |
179,40 |
179,40 |
179,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.