3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 061/2017.
0,00
430,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 061/2017.
430,86
18/05/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 2056189169.
430,86
23/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002270
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2017
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
430,86
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-430,86
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-430,86
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-430,86
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.