Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3067 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO, BOLETO Nº 168542/001. |
0,00 |
11,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO, BOLETO Nº 168542/001. |
11,13 |
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23/05/2017 |
DALCIR T CARNETTI - SEC DA FAZENDA - REF: BOLETO 168542/001 |
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11,13 |
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29/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2017
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 558 |
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11,13 |
TOTAL |
11,13 |
11,13 |
11,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.