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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3084 Data de lançamento: 23/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES DE HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAN E ENTI VIRUS, NO PERIODO DE 15/05/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº 066/2017. 0,00 1.417,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2017 Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES DE HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAN E ENTI VIRUS, NO PERIODO DE 15/05/2017 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO Nº 066/2017. 1.417,50
25/05/2017 fernanda mior - sec da adm - periodo de 15/05/ a 31/05/2017 -Conforme Nota Fiscal Nº t/4164; 94,50
01/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. 15/05/ a 31/05 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 94,50
29/06/2017 FERNANDA MIOR - SEC DA ADM - JUNHO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/4167; 189,00
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. JUNHO/2017 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
25/07/2017 FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - Conforme Nota Fiscal Nº T/4168; 189,00
02/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. JULHO/2017 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
31/08/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/4171; 189,00
05/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. AGOSTO/2017 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
26/09/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/4179; 189,00
03/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. SETEMBRO/2017 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
01/11/2017 FERNANDA MIOR- SEC. MUN. ADM. - Conforme Nota Fiscal Nº T/4184; 189,00
10/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. OUTUBRO/2017 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
27/11/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 189,00
06/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
22/12/2017 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3; 189,00
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
TOTAL 1.417,50 1.417,50 1.417,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.