Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JULIANA DE FRANCA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN REPARO KNORR, 1UN REPARO KNORR, 1UN FILTRO SECADOR AR APU MBB, 1UN REPARO VALVULA KNORR, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
774,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN REPARO KNORR, 1UN REPARO KNORR, 1UN FILTRO SECADOR AR APU MBB, 1UN REPARO VALVULA KNORR, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. |
774,00 |
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06/06/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 001/53; |
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774,00 |
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12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2017
JULIANA DE FRANCA - ME - 14030 |
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774,00 |
TOTAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.