Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 4,80MT. MANGUEIRA 1/2, 4UN SALVA VIDA 1/2, 4 UN CAPA 1/2", 4UN PARAFUSO 10 X 30, 4UN PORCA 10 TRAVANTE, 4UN ARRUELA 10, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, 4UN ARRUELA 8, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 375,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/05/2017 | Valor Empenhado referente a: 4,80MT. MANGUEIRA 1/2, 4UN SALVA VIDA 1/2, 4 UN CAPA 1/2", 4UN PARAFUSO 10 X 30, 4UN PORCA 10 TRAVANTE, 4UN ARRUELA 10, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, 4UN ARRUELA 8, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 375,70 | ||
01/06/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/015295534; | 375,70 | ||
08/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 375,70 | ||
TOTAL | 375,70 | 375,70 | 375,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |