3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS PARA CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7062.
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300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS PARA CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7062.
300,00
30/05/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO Nº 7062
300,00
01/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2017
IRENE LAZZARE RIPPEL - 9088
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.