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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BUSAUTO SERVIÇOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3316 Data de lançamento: 30/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PARABRISA P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.278,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2017 Valor Empenhado referente a: 1 PARABRISA P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.278,89
06/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1055; 1.278,89
27/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3316/2017 BUSAUTO SERVIÇOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. ME - 14038 1.278,89
TOTAL 1.278,89 1.278,89 1.278,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.