Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3477 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017 NO DIARIO OFICIAL. |
0,00 |
662,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017 NO DIARIO OFICIAL. |
662,59 |
|
|
06/06/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº E/170414; |
|
662,59 |
|
21/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3477/2017
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 558 |
|
|
662,59 |
TOTAL |
662,59 |
662,59 |
662,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.