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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3511 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 12 X 100, 4UN PORCA 12 UNTRAVANTE, 0,15KG SOLDA MIG, 4UN GRAXEIRA 3/8, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 66,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 12 X 100, 4UN PORCA 12 UNTRAVANTE, 0,15KG SOLDA MIG, 4UN GRAXEIRA 3/8, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 66,20
09/06/2017 MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015423041; 66,20
19/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 66,20
TOTAL 66,20 66,20 66,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.