Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2UN PARAFUSO 10 X 40, 0,25KG SOLDA MIG, 1,80MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2", P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 318,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/06/2017 | Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2UN PARAFUSO 10 X 40, 0,25KG SOLDA MIG, 1,80MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2", P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 318,00 | ||
09/06/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 890/015422488; | 318,00 | ||
19/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 318,00 | ||
TOTAL | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |