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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2UN PARAFUSO 10 X 40, 0,25KG SOLDA MIG, 1,80MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2", P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 0,00 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 1KG AÇO, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2UN PARAFUSO 10 X 40, 0,25KG SOLDA MIG, 1,80MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2", P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 318,00
09/06/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 890/015422488; 318,00
19/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.