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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3565 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAL NO MES DE JUNHO/2017 CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013. SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 1.761,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE E SUPORTE MENSAL NO MES DE JUNHO/2017 CFE CARTA CONVITE Nº 09/2013 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013 PROCESSO Nº 15/2013. SEC. ADMINISTRAÇÃO. 1.761,05
26/06/2017 FERNANDA MIOR- SEC DA ADM - Conforme Nota Fiscal Nº E/20177684; 1.761,05
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 1.761,05
TOTAL 1.761,05 1.761,05 1.761,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.