SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7085.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7085.
350,00
21/06/2017
antonio vilson bernardi - prefeito municipal - adiantamento nº 7085
350,00
26/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3741/2017
CRISTIANE WATTE - 12389
350,00
05/07/2017
REF. ADIANTAMENTO 7085 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013429.
-110,00
05/07/2017
REF. ADIANTAMENTO 7085 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013429.
-130,00
29/12/2017
ESTORNO CFE. ANULAR DE PAGAMENTOS NRO. 386/2017 E 387/2017.
-240,00
29/12/2017
ESTORNO CFE. ANULAR DE PAGAMENTOS NRO. 386/2017 E 387/2017.
-240,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.