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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3946 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10PCT. GAZE QUEIJO 13F ROLO, 100FR. SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML, 20UN ESPARADRAPO 10X4,5MT, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10M, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M., 12UN ATADURA 20 CMT. E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 1.468,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 Valor Empenhado referente a: 10PCT. GAZE QUEIJO 13F ROLO, 100FR. SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML, 20UN ESPARADRAPO 10X4,5MT, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10M, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M., 12UN ATADURA 20 CMT. E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.468,35
11/07/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 001/43612; 1.468,35
17/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3946/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 1.468,35
TOTAL 1.468,35 1.468,35 1.468,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.