Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3946 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10PCT. GAZE QUEIJO 13F ROLO, 100FR. SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML, 20UN ESPARADRAPO 10X4,5MT, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10M, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M., 12UN ATADURA 20 CMT. E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.468,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10PCT. GAZE QUEIJO 13F ROLO, 100FR. SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML, 20UN ESPARADRAPO 10X4,5MT, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10M, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT. X 10M., 12UN ATADURA 20 CMT. E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.468,35 |
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11/07/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 001/43612; |
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1.468,35 |
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17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3946/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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1.468,35 |
TOTAL |
1.468,35 |
1.468,35 |
1.468,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.