O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3954 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 14 X 50, 4UN PORCA 14 TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 16 X 50, 2UN PORCA 16 TRAVANTE, 2KG AÇO, 0,80KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 230,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 14 X 50, 4UN PORCA 14 TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 16 X 50, 2UN PORCA 16 TRAVANTE, 2KG AÇO, 0,80KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 230,80
29/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃOConforme DANFE Nº 890/015625455; 230,80
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 230,80
TOTAL 230,80 230,80 230,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.