Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3965 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16UN TELHA ONULADA 6MM 2,44 X 1,10MT., 10UN CUMEIRA 6MM, 60UN PARAFUSO TELHEIRO, P/ PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
1.035,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 16UN TELHA ONULADA 6MM 2,44 X 1,10MT., 10UN CUMEIRA 6MM, 60UN PARAFUSO TELHEIRO, P/ PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS. |
1.035,40 |
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28/06/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPALConforme DANFE Nº 1/353; |
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1.035,40 |
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07/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2017
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 |
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1.035,40 |
TOTAL |
1.035,40 |
1.035,40 |
1.035,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.