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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3992 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 2,50KG AÇO, 1KG NYLON, 4UN PARAFUSO 8 X 40, 2UN PARAFUSO 8 X 100, 6UN PORCA 8 TRAVANTE, P/ FORD CARGO IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. 0,00 209,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 2,50KG AÇO, 1KG NYLON, 4UN PARAFUSO 8 X 40, 2UN PARAFUSO 8 X 100, 6UN PORCA 8 TRAVANTE, P/ FORD CARGO IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. 209,10
29/06/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 890/015626796; 209,10
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 209,10
TOTAL 209,10 209,10 209,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.