Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4016 |
Data de lançamento: |
29/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN CANETA AZUL, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 2UN CORRETIVO LIQUIDO, 1PCT. PAPEL OFICIO A4 C/ 500FLS, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL, 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 04/2017. |
0,00 |
36,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10UN CANETA AZUL, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 2UN CORRETIVO LIQUIDO, 1PCT. PAPEL OFICIO A4 C/ 500FLS, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL, 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 04/2017. |
36,84 |
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03/07/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/015672662; |
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36,84 |
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11/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2017
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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36,84 |
TOTAL |
36,84 |
36,84 |
36,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.