Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4036 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4un pneu novo 900x20 radial borrachudo, p/ Onibus ISX 7779 da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 Contrato nº 090/2017. |
0,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4un pneu novo 900x20 radial borrachudo, p/ Onibus ISX 7779 da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 Contrato nº 090/2017. |
4.400,00 |
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10/07/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015751246; |
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4.400,00 |
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17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2017
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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4.400,00 |
TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.