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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4045 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 250UN FOLDERS COLORIDOS, FRENTE E VERSO, TAMANHO 15 X 15, PAPEL COUCHE 150 GR, PROGRAMA PAEFI, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 Valor Empenhado referente a: 250UN FOLDERS COLORIDOS, FRENTE E VERSO, TAMANHO 15 X 15, PAPEL COUCHE 150 GR, PROGRAMA PAEFI, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 275,00
09/08/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/149; 275,00
14/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2017 GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 172 275,00
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.