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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4121 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN PINO TE ELETROSUL, 6UN PLUG ANULAR 29+T 10A/250V BRANCO, 6UN REGUA 3 TOMADAS 2P+T 10A, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAEFI. 0,00 162,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 Valor Empenhado referente a: 3UN PINO TE ELETROSUL, 6UN PLUG ANULAR 29+T 10A/250V BRANCO, 6UN REGUA 3 TOMADAS 2P+T 10A, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAEFI. 162,27
13/07/2017 ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/015794238; 162,27
19/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2017 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 162,27
TOTAL 162,27 162,27 162,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.