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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 21 CAMISETAS EM PIQUE INGLES 53% ALGODÃO, 47% POLIESTER, DEGOTE V, BORDADO(IRAI PRAÇA DA CIDADANIA), P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAEFI. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 Valor Empenhado referente a: 21 CAMISETAS EM PIQUE INGLES 53% ALGODÃO, 47% POLIESTER, DEGOTE V, BORDADO(IRAI PRAÇA DA CIDADANIA), P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAEFI. 420,00
04/07/2017 ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/015684193; 420,00
10/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2017 RODRIGO COPCESKI - 13605 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.