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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4332 Data de lançamento: 19/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,15KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 10 X 40, 4UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 48,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2017 Valor Empenhado referente a: 0,15KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 10 X 40, 4UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN PORCA 8 TRAVANTE, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 48,70
20/07/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/015870961; 48,70
26/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 48,70
TOTAL 48,70 48,70 48,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.