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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4388 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DO SETOR, SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, COMPLETAR NIVEL DE OLEO, 1,50H MÃO DE OBRA AJUSTAR BANCO DO MOTORISTA, 0,2H SERVIÇO DE TORNO NO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 173,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DO SETOR, SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, COMPLETAR NIVEL DE OLEO, 1,50H MÃO DE OBRA AJUSTAR BANCO DO MOTORISTA, 0,2H SERVIÇO DE TORNO NO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. 173,50
24/07/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/573; 173,50
02/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4388/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 173,50
TOTAL 173,50 173,50 173,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.