Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 JAQUETA EM MICROFIBRA PRETA, BORDADA, P/ SERVIDORES DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 JAQUETA EM MICROFIBRA PRETA, BORDADA, P/ SERVIDORES DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
316,00 |
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25/07/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/015939221; |
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316,00 |
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02/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2017
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
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316,00 |
TOTAL |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.