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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4676 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216,4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 4UN RODIZIO PNEU DA VAN MASTER IWG 9905, 5UN MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 4UN BALANCEAMENTO PNEU DOBLO IVF 5504, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE. 0,00 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216,4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 4UN RODIZIO PNEU DA VAN MASTER IWG 9905, 5UN MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 4UN BALANCEAMENTO PNEU DOBLO IVF 5504, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE. 295,00
02/08/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/016015908; 295,00
08/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4676/2017 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.