O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4685 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 4 MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 4 BALANCEAMENTO PNEU DOBLO IUX 4216, 1 CONSERTO PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 4 MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 2 BALANCEAMENTO PNEU DOBLO IVF 5504 E DEMAIS SERV. P/ VEIC. DA SEC. SAUDE. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 4 MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 4 BALANCEAMENTO PNEU DOBLO IUX 4216, 1 CONSERTO PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 4 MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 2 BALANCEAMENTO PNEU DOBLO IVF 5504 E DEMAIS SERV. P/ VEIC. DA SEC. SAUDE. 240,00
01/08/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº T/2017; 240,00
08/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4685/2017 AMARILDO KUREK - ME - 555 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.