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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4774 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 pneu novo liso radial 275x80 r22.5 misto, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm para uso em estrada de terra e pedra, p/ Onibus IVZ 0024 da Sec. Educação, Tomada de Preço nº 14/2017, Contrato nº 093/2017. 0,00 1.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 Valor Empenhado referente a: 1 pneu novo liso radial 275x80 r22.5 misto, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm para uso em estrada de terra e pedra, p/ Onibus IVZ 0024 da Sec. Educação, Tomada de Preço nº 14/2017, Contrato nº 093/2017. 1.340,00
07/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016061353; 1.340,00
11/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.