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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4788 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5H SERV. SUBSTIT MANGUEIRA RETORNO DA DIREÇÃO HIDRAULICA E SERV. DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, 52 KM P/ DOIS SERV. DE SOCORRO MECANICO NA COMUN. DE SANTA MARIA GORETTI, 3,5H SERV. ENDIREITAR E SOLDAR PROTEÇÃO DA TRANSMISSÃO DA RETRO Nº 04, PREGÃO Nº 16/2017. 0,00 443,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 Valor Empenhado referente a: 5H SERV. SUBSTIT MANGUEIRA RETORNO DA DIREÇÃO HIDRAULICA E SERV. DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, 52 KM P/ DOIS SERV. DE SOCORRO MECANICO NA COMUN. DE SANTA MARIA GORETTI, 3,5H SERV. ENDIREITAR E SOLDAR PROTEÇÃO DA TRANSMISSÃO DA RETRO Nº 04, PREGÃO Nº 16/2017. 443,50
10/08/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/586; 443,50
14/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 443,50
TOTAL 443,50 443,50 443,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.