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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4801 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 1UN LÂMPADA DE SÓDIO150W, 1UN REATOR VAPOR DE SÓDIO150W, 1UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMATIC RM 74, 3UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 203,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 1UN LÂMPADA DE SÓDIO150W, 1UN REATOR VAPOR DE SÓDIO150W, 1UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMATIC RM 74, 3UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 203,79
14/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016142139; 203,79
18/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2017 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 203,79
TOTAL 203,79 203,79 203,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.