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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4874 Data de lançamento: 11/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 60pct. Farinha Trigo especial 5kg; 100pct. Macarrão Parafuso, c/ ovos, 3kg; 120KG Achocolatado em pó; 200 pct. Biscoito docê, tipo maisena, 800gr; 30pct. Farinha Lacta, 400 gr e demais itens p/ Merenda Escolar, Conv. PNAE - Creche, Pregão nº 17/2017. 0,00 5.567,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2017 Valor Empenhado referente a: 60pct. Farinha Trigo especial 5kg; 100pct. Macarrão Parafuso, c/ ovos, 3kg; 120KG Achocolatado em pó; 200 pct. Biscoito docê, tipo maisena, 800gr; 30pct. Farinha Lacta, 400 gr e demais itens p/ Merenda Escolar, Conv. PNAE - Creche, Pregão nº 17/2017. 5.567,30
24/10/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/338; 3.766,17
06/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 3.766,17
27/12/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/356; 1.800,84
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 1.800,84
29/12/2017 ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO. -0,29
TOTAL 5.567,01 5.567,01 5.567,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.