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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEONARDO DAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4876 Data de lançamento: 11/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10kg Alho in natura;350kg Banana, in natura; 60kg Beterraba in natura; 30un Abacaxi, in natura; 10un Abobora, in natura; 80kg Cenoura in natura; 50kg Maça, in natura; 50 kg Mamão e demais itens, p/ Merenda Escolar, PNAE-Indigena, Pregão 17/2017 Contrato nº120/17. 0,00 3.737,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2017 Valor Empenhado referente a: 10kg Alho in natura;350kg Banana, in natura; 60kg Beterraba in natura; 30un Abacaxi, in natura; 10un Abobora, in natura; 80kg Cenoura in natura; 50kg Maça, in natura; 50 kg Mamão e demais itens, p/ Merenda Escolar, PNAE-Indigena, Pregão 17/2017 Contrato nº120/17. 3.737,20
20/10/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016904239; 1.356,78
09/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4876/2017 - REF. OUTUBRO/2017 LEONARDO DAZZI - 9358 1.356,78
26/12/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017693037; 2.380,42
30/12/2017 ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO MERENDA ESCOLAR PARA RECURSO VINCULADO MDE. -2.380,42
30/12/2017 ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO MERENDA ESCOLAR PARA RECURSO VINCULADO MDE. -2.380,42
TOTAL 1.356,78 1.356,78 1.356,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.